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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007958
Monto de la Factura
₲ 118.800.880
Nro. Solicitud de Transferencia
132414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.270.415

Retención DNCP
₲ 438.998
Retención IVA
₲ 1.697.156
Retención Renta
₲ 3.394.311
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
155/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184334
Monto Contrato
₲ 7.316.035.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.974.678.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.974.678.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5