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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040948
Monto de la Factura
₲ 178.453.700
Nro. Solicitud de Transferencia
86947
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.090.407

Retención DNCP
₲ 629.455
Retención IVA
₲ 4.866.919
Retención Renta
₲ 4.866.919
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
53/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172738
Monto Contrato
₲ 1.182.317.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.899.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.899.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3