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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041571
Monto de la Factura
₲ 23.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149695
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.280.348

Retención DNCP
₲ 83.434
Retención IVA
₲ 645.109
Retención Renta
₲ 645.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
53/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172738
Monto Contrato
₲ 1.182.317.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.899.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.899.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3