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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002028
Monto de la Factura
₲ 1.854.375
Nro. Solicitud de Transferencia
82902
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.559

Retención DNCP
₲ 6.816
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172927
Monto Contrato
₲ 448.659.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.220.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.220.215

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2