Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003964
Monto de la Factura
₲ 10.244.700
Nro. Solicitud de Transferencia
186303
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.743.002
Retención DNCP
₲ 37.495
Retención IVA
₲ 174.291
Retención Renta
₲ 289.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181037
Monto Contrato
₲ 3.994.105.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.524.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.524.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ED PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1