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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001481
Monto de la Factura
₲ 32.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.209.491

Retención DNCP
₲ 113.127
Retención IVA
₲ 874.691
Retención Renta
₲ 874.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-179914
Monto Contrato
₲ 1.763.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.991.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.161.991.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361459
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2