Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000358
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 80.446.575
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            168183
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-12-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 76.503.230
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 286.682
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.193.998
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.462.665
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
        
                                    RUC
                            
            618172-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            83/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12016-15-114941
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.268.155.250
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.161.607.152
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.161.607.152
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            298765
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        