Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000365
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 298.296.435
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            30826
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 268.759.664
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.063.020
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.135.357
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.423.572
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
        
                                    RUC
                            
            618172-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            83/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12016-15-114941
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.268.155.250
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.161.607.152
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.161.607.152
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            298765
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        