Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000455
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.900.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            170036
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.973.556
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 67.353
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 515.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 343.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ
        
                                    RUC
                            
            1857607-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            55/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12016-15-110714
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.676.509
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.676.509
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            295659
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CURSOS DE CAPACITACION LABORAL
        
                                    Convocante
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
        