Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000107
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            46335
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-04-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-05-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-05-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DERLIS ARNALDO MORINIGO MIRANDA
        
                                    RUC
                            
            3714838-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            122/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12009-12-67390
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.475.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 719.859.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 719.859.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246527
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LICITACION PUBLICA NACIONAL PLURIANUAL AD REFERENDUM "CONTRATACION DE CURSOS DE CAPACITACION LABORAL"
        
                                    Convocante
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
        