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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-0000766
Monto de la Factura
₲ 198.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.173.941

Retención DNCP
₲ 701.575
Retención IVA
₲ 5.424.545
Retención Renta
₲ 5.424.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-212722
Monto Contrato
₲ 4.746.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.102.258.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.102.258.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409838
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura