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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000177
Monto de la Factura
₲ 7.879.098.588
Nro. Solicitud de Transferencia
186148
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.343.319.884

Retención DNCP
₲ 27.505.217
Retención IVA
₲ 214.884.507
Retención Renta
₲ 286.512.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-245747
Monto Contrato
₲ 78.790.985.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.440.367.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.440.367.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449369
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2024 “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO” AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas