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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 1.294.567.012
Nro. Solicitud de Transferencia
109415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.758.736

Retención DNCP
₲ 4.613.366
Retención IVA
₲ 35.306.373
Retención Renta
₲ 23.537.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Proel - C.I.C.S.A
RUC
80075569-3
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64459
Monto Contrato
₲ 24.469.345.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.241.568.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.241.568.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas