Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008852
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 99.013.183
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            162538
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 99.013.183
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80000179-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            379
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-12-47043
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.350.514.631
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.312.529.466
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.312.529.466
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            210111
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            OFERENTES PRECALIFICADOS PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO MANDUARA ``PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RN 10´´ CONTRATO PRESTAMO CAF 4601
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proy. de Reabilitacion  y Paviment. Corr. de Int.
        