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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039556
Monto de la Factura
₲ 90.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188710
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.299.400

Retención DNCP
₲ 315.753
Retención IVA
₲ 2.466.818
Retención Renta
₲ 3.289.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224746
Monto Contrato
₲ 2.278.203.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.472.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.879.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia