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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016335
Monto de la Factura
₲ 22.045.562
Nro. Solicitud de Transferencia
101060
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.745.875

Retención DNCP
₲ 77.761
Retención IVA
₲ 601.243
Retención Renta
₲ 601.243
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210960
Monto Contrato
₲ 4.090.245.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.185.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.676.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia