Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062030
Monto de la Factura
₲ 22.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45995
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.547.149
Retención DNCP
₲ 79.220
Retención IVA
₲ 606.273
Retención Renta
₲ 404.182
Multa
₲ 1.593.176
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108372
Monto Contrato
₲ 334.601.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.777.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.777.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas