Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 1.439.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129421
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.265
Retención DNCP
₲ 5.235
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107701
Monto Contrato
₲ 24.750.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.919.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.919.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas