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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 144.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167916
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.975

Retención DNCP
₲ 525
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107701
Monto Contrato
₲ 24.750.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.919.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.919.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas