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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009907
Monto de la Factura
₲ 89.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134346
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2023
Fecha de la Transferencia
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.988.307

Retención DNCP
₲ 314.809
Retención IVA
₲ 2.434.091
Retención Renta
₲ 2.434.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
424313_03
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227357
Monto Contrato
₲ 882.932.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.102.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.102.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena