Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0001401
Monto de la Factura
₲ 2.988.090
Nro. Solicitud de Transferencia
218874
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.817.911
Retención DNCP
₲ 10.928
Retención IVA
₲ 42.687
Retención Renta
₲ 113.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.329.949.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.329.949.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
