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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008091
Monto de la Factura
₲ 3.300.750
Nro. Solicitud de Transferencia
144762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.067

Retención DNCP
₲ 11.643
Retención IVA
₲ 90.020
Retención Renta
₲ 90.020
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-137261
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.982.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.982.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321004
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/17 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia