Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007829
Monto de la Factura
₲ 58.305.600
Nro. Solicitud de Transferencia
81323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.447.565
Retención DNCP
₲ 207.780
Retención IVA
₲ 1.590.153
Retención Renta
₲ 1.060.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-143428
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.465.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.465.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331013
Nombre de la Licitación
LPN 04 CONTRATACION DE SERVICIO PARA REPARACIONES MAYORES DE VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
