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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007826
Monto de la Factura
₲ 5.165.209
Nro. Solicitud de Transferencia
81323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.912.020

Retención DNCP
₲ 18.407
Retención IVA
₲ 140.869
Retención Renta
₲ 93.913
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-143428
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.465.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.465.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331013
Nombre de la Licitación
LPN 04 CONTRATACION DE SERVICIO PARA REPARACIONES MAYORES DE VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia