Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016005
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 48.882.340
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            89506
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-06-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.333.658
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 172.421
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.333.155
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CATETERES Y AFINES S.A.
        
                                    RUC
                            
            80030030-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            43/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23004-22-223019
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.959.077.550
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.833.711.839
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.833.711.839
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418760
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección de Beneficencia (DIBEN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
             Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
        