Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0028484
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.728.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            34109
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-04-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-05-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.728.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-11-29413
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.191.096.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.000.855.953
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.000.855.953
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            209680
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 5/2011 - Adquisicion de Medicamentos e Insumos para Cirugia Cardivascular
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud
        