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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004533
Monto de la Factura
₲ 41.195.625
Nro. Solicitud de Transferencia
40915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.668.640

Retención DNCP
₲ 153.797
Retención IVA
₲ 588.509
Retención Renta
₲ 784.679
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20133
Monto Contrato
₲ 3.830.537.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.156.725.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.156.725.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203769
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud