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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 2.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25882
Monto Contrato
₲ 186.886.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.725.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.725.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214794
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional