Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000692
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.072.726
Retención DNCP
₲ 1.745.455
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.181.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-249044
Monto Contrato
₲ 33.283.120.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.645.143.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.645.143.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion