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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150757
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.436.363

Retención DNCP
₲ 1.745.455
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-247420
Monto Contrato
₲ 6.990.521.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.636.360.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.360.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion