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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000994
Monto de la Factura
₲ 21.430.020
Nro. Solicitud de Transferencia
178469
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.379.559

Retención DNCP
₲ 76.369
Retención IVA
₲ 584.455
Retención Renta
₲ 389.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12010-14-95612
Monto Contrato
₲ 1.050.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.006.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.006.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275326
Nombre de la Licitación
LPN MAG N° 06/2014 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO" - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia