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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0029675
Monto de la Factura
₲ 76.336.664
Nro. Solicitud de Transferencia
7845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.212.392

Retención DNCP
₲ 266.484
Retención IVA
₲ 2.081.909
Retención Renta
₲ 2.775.879
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-254858
Monto Contrato
₲ 2.184.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.496.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.496.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461274
Nombre de la Licitación
LPN Nº 06/2025 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2025/2026" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion