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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012429
Monto de la Factura
₲ 79.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22727
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.791.469

Retención DNCP
₲ 280.337
Retención IVA
₲ 2.167.555
Retención Renta
₲ 2.167.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-215018
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.876.479.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.876.479.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404393
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas