Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000310
Monto de la Factura
₲ 196.457.540
Nro. Solicitud de Transferencia
114241
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.875.475
Retención DNCP
₲ 692.959
Retención IVA
₲ 5.357.933
Retención Renta
₲ 5.357.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-216767
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.447.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.447.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 128/21 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG-2DA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
