Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000553
Monto de la Factura
₲ 8.511.651
Nro. Solicitud de Transferencia
106319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.009.850
Retención DNCP
₲ 30.023
Retención IVA
₲ 232.136
Retención Renta
₲ 232.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205821
Monto Contrato
₲ 42.282.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.809.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.809.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion
