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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002651
Monto de la Factura
₲ 46.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
15-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41618
Monto Contrato
₲ 7.098.410.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.093.952.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.093.952.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia