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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033266
Monto de la Factura
₲ 543.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15516
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.640.654

Retención DNCP
₲ 2.043.952
Retención IVA
₲ 6.727.065
Retención Renta
₲ 10.428.329
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152436
Monto Contrato
₲ 953.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.799.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.799.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional