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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 14.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.532.471

Retención DNCP
₲ 50.711
Retención IVA
₲ 388.091
Retención Renta
₲ 258.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
98/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141752
Monto Contrato
₲ 120.628.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.428.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.428.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional