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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005621
Monto de la Factura
₲ 44.291.800
Nro. Solicitud de Transferencia
168611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.120.697

Retención DNCP
₲ 157.840
Retención IVA
₲ 1.207.958
Retención Renta
₲ 805.305
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
109/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-144146
Monto Contrato
₲ 690.788.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.926.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.926.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional