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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005408
Monto de la Factura
₲ 45.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.889.280

Retención DNCP
₲ 160.720
Retención IVA
₲ 1.230.000
Retención Renta
₲ 820.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
109/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-144146
Monto Contrato
₲ 690.788.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.926.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.926.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional