Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005655
Monto de la Factura
₲ 3.716.800
Nro. Solicitud de Transferencia
183615
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.534.610
Retención DNCP
₲ 13.245
Retención IVA
₲ 101.367
Retención Renta
₲ 67.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
109/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-144146
Monto Contrato
₲ 690.788.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.926.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.926.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
