Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056825
Monto de la Factura
₲ 46.499.900
Nro. Solicitud de Transferencia
82648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.776.304
Retención DNCP
₲ 173.600
Retención IVA
₲ 664.284
Retención Renta
₲ 885.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135410
Monto Contrato
₲ 6.187.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.674.553.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.674.553.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
