Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 10.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.327.662
Retención DNCP
₲ 38.701
Retención IVA
₲ 296.182
Retención Renta
₲ 197.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152293
Monto Contrato
₲ 223.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.829.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.829.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional