Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004736
Monto de la Factura
₲ 2.421.250
Nro. Solicitud de Transferencia
35507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.331.503
Retención DNCP
₲ 9.039
Retención IVA
₲ 34.589
Retención Renta
₲ 46.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135411
Monto Contrato
₲ 2.894.767.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.348.542.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.348.542.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
