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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 117.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.056.290

Retención DNCP
₲ 448.877
Retención IVA
₲ 979.643
Retención Renta
₲ 2.290.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139204
Monto Contrato
₲ 295.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.332.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.332.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional