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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 36.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.017.352

Retención DNCP
₲ 144.648
Retención IVA
Retención Renta
₲ 738.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139204
Monto Contrato
₲ 295.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.332.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.332.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional