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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-007-0000191
Monto de la Factura
₲ 37.117.426
Nro. Solicitud de Transferencia
191316
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.056.328

Retención DNCP
₲ 132.300
Retención IVA
₲ 905.861
Retención Renta
₲ 1.022.937
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-144165
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.307.412.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.307.412.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNACIÓN EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SERVICIOS DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional