Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042995
Monto de la Factura
₲ 81.851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148263
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.817.056
Retención DNCP
₲ 305.577
Retención IVA
₲ 1.169.300
Retención Renta
₲ 1.559.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135674
Monto Contrato
₲ 1.226.075.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.488.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.488.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional