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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037319
Monto de la Factura
₲ 50.613.682
Nro. Solicitud de Transferencia
34800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.737.601

Retención DNCP
₲ 188.958
Retención IVA
₲ 723.053
Retención Renta
₲ 964.070
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135674
Monto Contrato
₲ 1.226.075.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.488.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.488.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional