Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.586
Retención DNCP
₲ 1.914
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135532
Monto Contrato
₲ 43.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.503.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional